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webERP的深入浅出系列——1 基础数据准备初始化

2012-08-27 12:47 323 查看
webERP的进销存和会计系统的实战纪录:

1:基本设定:Setup

(1)Company preference:

将公司名称,地址电话,email输入,这些会出现在PO,Invoice的文件的表头。

Home Currency选择美金。也就是财务报表的货币单位

其他不变

(2)Configuration settings:

New User Default Theme: fresh,,这个比较好看

Invoice Orientation: Portrait,亚洲这里还是习惯直式的文件

Dispatch cut-off time:18,香港的Fedex,UPS一般18点收件,所以18点都还来得及接单子

Allow Sales Of Zero Cost Items,设为 Yes

Financial yesr end on: December,香港会计年度决算在12月

其他先不变

(3)User accounts:

使用者管理,这个没什么好说的

(4)Bank Accounts:

可以增加银行账号的会计科目,不过要先在General ledger里先增加GL account,如1041 HSBC-USD..多货币的报表依据什么汇率换算,帐怎么做,,这个我要了解一下

(5)Currency maintenence:

在这里增加交易的币别和汇率,增加RMB,Euro,HKD。。不过汇率常常变化,怎么管理呢?

注意,刚刚在Company preference的Home Currenct设定为美金,所以这里的Functional currency 就是美金

(6)Sales Type:

设定为Trading , Agency, and service.

(7)Sales People:

输入Sales的资料

(8)Sales Area:

输入销售的地点

(9)Inventory Locations maintenence:

输入交货地点,香港,台湾,上海,深圳,,等。

(11)Unit of Measure:

输入产品的计量单位,如pcs,ctn,kgs...

(12)Inventory Category Maintenance:

输入产品大项,如perfume compounds,Medical machine等等

注意:Stock GL code要设为 1460 Finished Goods Inventory,这样在收货完成时,才会自动抛转传票为Debit: 1460 Finished Goods Inventory,Credit:Account Payable

接下来,要设定customer,supplier,item

(13) 在Receivables的add customer里新增customer,Customer要设Branch。

(14) 在Payables的add supplier里新增supplier.

(15) 在Inventory的add a new item新增item

2:设定后,我们假设以下交易,来输入资料(不考虑运费,关税等因素)

2007/09/30 向Supplier买进香精200kgs,单价25美金

2007/09/30 销售香精150kg给customer 1,单价26美金

2007/09/30 销售香精50kg给customer 2 ,单价25.5美金

(1) 在Purchases的Perchase Orders里打PO,打完之后查一下,General Ledger的Trial Balance,Cost of sales应该要有金额5000,可是没有。为什么没有过帐呢?因为还没有收货阿。在Suppliers的receive/outstanding purchase orders里点击search purchase orders,就会看到刚刚打的PO,点Receive。在This Delivery Quantity输入200,然后process purchase
order.到这一步,还没过帐呢。再来,在Suppliers的Enter a supplier invoice,点击Enter against goods recd,将PO打勾,点击Add to invoice,然后back to invoice.在Supplier invoice reference输入supplier的invoice number.点击 enter invoice.看看Trial balance吧,Account Payable,已经过账了,而且finished goods 也过账了,合理啊,收到供应商的货物,产生应付账款跟存货。但是Cost
of sales还没过账,为什么呢?先不管他,,以后再说

(2) 在Sales的Place an Order打SO,打完之后,看一下Trial Balance,发现没有?当你出完Invoice,就自动过账了:finished goods转成Cost of Sales,Product/Service Sales 和Account Recievable也过账了。

接下来,,就是要收款付款了

(3)收款

目前的AP应该有5000,AR = 5175 ,Cost of Sales = 5000 ,Product/service sales = 5175。接下来要收钱了,假设是银行转账,做法如下:

在Gerneral Ledger的Bank Account Receipts,选号收钱的银行户口会计科目,选择付款客人,系统就会列出客人的应付款项内容,输入金额,然后Access and process batch,看一下Trial Balance,该银行户口会计科目应该增加了收款金额,而AR减少了对应的金额。还没有结束,因为还要记录这笔钱是付那一张Invoice的。在 Receivable的Allocate Receipts or Credit Note,选在将这笔款项冲销的invoice,在this
allocation打勾,然后Recaculate,Process。这样就把这张invoice的款项冲销了

(4)付款

在 Suppliers的Enter a payment to the supplier,这里比较奇怪,系统不会列出你应付的PO,选好付款的银行户口会计科目,Accpet and Process payment.这时AP和银行户口的金额,也都过账了。还没结束,我们要冲销。在Payable的Supplier Allocations做allocation,,不再赘述。

另外一个例子:

2、数据的初始化

数据的初始化分两部分,一个是财务数据的初始化,这个主要是中文财务科目的导入,在PHPMYADMIN中,使用weberp-new.sql导入新公司的数据表后,也包括了一些必须的数据,这里就有财务科目,如果重新插入,会出现记录已存在的错误,全部删除重新录入就要重做索引之间的勾稽关系,没做过,我的方法是使用REPLACE 语句导入,再在WEBERP的操作界面上把英文科目删除,即可。

生产数据的导入工作量大些,先从材料清单开始,在这里初始化的时候,我还没搞定PHPMYADMIN的中文输入问题,所以这部分是逐个输入的,请同事做的,后来搞定了,其它表就是直接导入了,包括订单及订单明细,BOM,供应商清单等等。导入文件是先在EXCEL里按照表的格式做好,再转换成SQL 格式,然后导入,工作有点复杂,我用的是EXCEL结合一个文本编辑软件,叫NOTPAD2的,可以检查程序语法的,这样编辑SQL文件时,可以看到哪里不对。

3、各模块数据的初始设置和功能实现

销售:

销售是先从订单录入开始的,在订单录入之前,应先录入客户,在客户下面再录入客户的分支机构,客户的分支机构主要用于订单发货,因此客户分支机构的地址和联系人是一定要有的,有了客户,还要有针对该客户的销售产品,这个也要一并录入。这些工作完成后,就可用录入订单了。

采购:采购的初始化要从供应商开始,在物料信息录入后,要录入供应商信息,之后建立物料和供应商的对应关系,设置价格。同一个物料可以有多个供应商,但只能设定其中一个为首选供应商。设定这些后,要在系统设置里设定审核订单的权限,主要是审核金额的权限,这个在应收/应付的设置菜单下。具有订单录入权限的人员录入采购订单后,需要有审核权限的人审核通过后才能答应,而且只能答应一次,如需重复打印,需修改打印状态,改为可以打印,否则后面只能打印样单,上面会有文字提示供应商,这不是正式订单。

仓库:采购收货,采购订单打印后,就可以收货了。

生产:

生产模块里的操作只有工单录入和查询的菜单,但是在工单管理中,却包含了发料和成品收货的管理,而这部分功能应该是在仓库做的,这就要求仓库也要有工单管理的权限才能继续。在WEBERP中,日常发料和打印发料单的功能是通过移库功能实现的,用起来会不太方便,按照移库的概念,移库之后,物料还是没有消耗的,必需再做一个工单,把他消耗掉。因此,如果是正常生产,实现发料的做法是:首先先做一个生产临时仓库,这个功能要在主菜单>设置> 仓库设置的功能下增加,然后在主菜单>生产>物料清单下设置BOM,物料来源选择生产临时仓库,之后可用制作工单,在该工单发料之前,先要从主物料仓库移交物料到生产临时仓库,这个功能在主菜单>库存>批量移库下的发料和收料实现,之后用生产临时仓库发料的工作可有生产人员自行完成。
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